Su deducción de millaje comercial acaba de volverse más valiosa

Su deducción de impuestos por millaje comercial se volvió más valiosa para el resto de 2022 después de un anuncio reciente del IRS.

A partir del 1 de julio, la tasa de millaje comercial del IRS aumentará en 4 centavos, a 62,5 centavos por milla, mientras que el millaje médico y de mudanza también aumentará en 4 centavos, a 22 centavos por milla. Las tarifas de millaje anteriores aún se aplican hasta el 30 de junio.

Estos son algunos consejos para aprovechar al máximo la deducción de gastos de vehículos de su negocio.

No descuides el mantenimiento de registros. No podrá aprovechar las tarifas de millaje más altas sin la documentación adecuada. El IRS exige que realice un seguimiento de los gastos de su vehículo a medida que ocurren (esto se denomina mantenimiento de registros contemporáneos). No puede esperar hasta justo antes de presentar su declaración de impuestos para recopilar toda la información necesaria para reclamar una deducción de vehículos. Ya sea una libreta física que guarda en la guantera o una aplicación de teléfono móvil, elija un método para realizar un seguimiento de su millaje y gastos reales que sea más conveniente para usted.

Lleve un registro tanto del kilometraje como de los gastos reales. El IRS generalmente le permite usar uno de dos métodos diferentes para realizar un seguimiento de los gastos del vehículo: el método de tasa de millaje estándar o el método de gasto real. Pero incluso si usa el método de millaje estándar, aún puede deducir otros gastos como estacionamiento y tarifas de peaje. Así que mantén buenos registros.

Considere usar el millaje estándar el primer año que un vehículo está en servicio. Si usa el millaje estándar el primer año que su automóvil se pone en servicio, puede elegir qué método de seguimiento de gastos usar en los años siguientes. Si inicialmente usa el método de gastos reales el primer año que su automóvil se pone en servicio, está obligado a usar los gastos reales durante el tiempo que use ese automóvil en su negocio. Para un automóvil que arrienda, debe usar el método de tarifa estándar por milla durante todo el período de arrendamiento (incluidas las renovaciones) si elige la tarifa estándar por milla el primer año.

¡No te olvides de la depreciación! La depreciación puede aumentar significativamente su deducción si utiliza el método de gastos reales. Para SUV, camionetas y camionetas pesadas con una clasificación de peso bruto del vehículo del fabricante superior a 6,000 libras, la depreciación adicional del 100 % está disponible hasta el final del año fiscal 2022 si el vehículo se usa más del 50 % para fines comerciales. La depreciación regular está disponible para vehículos de menos de 6,000 libras con límites anuales aplicados.

Llame si tiene alguna pregunta sobre cómo maximizar la deducción de gastos de vehículos de su empresa. Contáctenos al (317) 778-7910 - (317) 200-3169 para más asesoría

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